高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求 認(rèn)真做好內(nèi)部“體檢”
——市大數(shù)據(jù)公司圓滿完成內(nèi)審工作
為了完善企業(yè)治理,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,近日,合肥市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司主動自我提高管理要求,請合肥市國資委、合肥市審計局推薦中介機(jī)構(gòu),對公司成立以來的所有開支進(jìn)行專項(xiàng)審計,做一次深入、全面的內(nèi)部“體檢”,提前“報警”,早做“預(yù)防”。
公司董事長陳林高度重視本次內(nèi)審工作,指出內(nèi)部審核是企業(yè)自我糾偏、查缺補(bǔ)漏、不斷完善的的重要環(huán)節(jié),大數(shù)據(jù)公司作為年輕的創(chuàng)業(yè)期公司,要高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高要求,通過內(nèi)部審核,來查找出工作和流程上的某些薄弱環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)管理上的改進(jìn)和提升。他要求各部門要嚴(yán)格對待、認(rèn)真準(zhǔn)備、積極配合,務(wù)必把本次內(nèi)審工作做細(xì)做實(shí)。
本次內(nèi)審對象主要針對公司的財務(wù)狀況,包括資產(chǎn)、負(fù)債、收支、和三公經(jīng)費(fèi)等,實(shí)施了抽查會計記錄、函證、查閱文件單據(jù)、提問和交談、觀察和檢查工作現(xiàn)場等方式,對公司的財務(wù)進(jìn)行了全面、認(rèn)真、細(xì)致的審核。
公司本次內(nèi)審充分發(fā)揮了內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,既發(fā)現(xiàn)了公司體系建設(shè)和運(yùn)行中的工作亮點(diǎn),也找到了運(yùn)營中存在的薄弱環(huán)節(jié),對公司的自我完善起到了積極的促進(jìn)作用,為今后強(qiáng)化內(nèi)部管控,堵塞管理漏洞,降低經(jīng)營風(fēng)險打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。